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2015年度河南省委宣傳部部門決算公開

發(fā)布時間:2016-10-31   來源:宣傳部黨建網(wǎng)

中共河南省委宣傳部

2015年度部門決算


二○一六年十月

目 錄

第一部分 省委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 省委宣傳部15 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

省委宣傳部概況

一、省委宣傳部主要職責(zé)

(一)主要職責(zé)

中共河南省委宣傳部為省委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。主要職責(zé)是:

1. 指導(dǎo)全省的理論教育、理論宣傳和理論研究工作;聯(lián)系省社會科學(xué)院,代管省社會科學(xué)屆聯(lián)合會;指導(dǎo)全省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃工作。

2. 負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞、出版等部門的工作;對河南日報報業(yè)集團(tuán)、省廣播電影電視局、省新聞出版局的工作實施方針政策的指導(dǎo);代管河南省新聞工作者協(xié)會。

3. 宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。聯(lián)系省文化廳;代管省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會,并在政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。

4. 負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全省思想政治工作,會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作;配合有關(guān)部門做好黨員教育工作;負(fù)責(zé)編寫黨員教育教材。

5. 制定和實施全省對外宣傳工作規(guī)劃和意見,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好規(guī)劃的貫徹落實工作。

6. 在省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)制定和實施全省精神文明建設(shè)工作規(guī)劃和意見,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好貫徹落實工作。

7. 受省委委托,協(xié)同省委組織部管理省直宣傳思想文化戰(zhàn)線的領(lǐng)導(dǎo)干部,指導(dǎo)這些部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。制訂培訓(xùn)規(guī)劃并組織對全省宣傳干部和宣傳思想文化戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn);聯(lián)系宣傳思想文化戰(zhàn)線的知識分子,配合有關(guān)部門做好知識分子工作。

8. 貫徹落實中央關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針;指導(dǎo)宣傳思想文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī);按照省委的統(tǒng)一工作部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化戰(zhàn)線各部門之間的關(guān)系。

9. 貫徹落實省委、省政府關(guān)于文化強(qiáng)省建設(shè)和文化體制改革有關(guān)精神、重大決策;研究起草全省文化強(qiáng)省建設(shè)和文化體制改革工作的有關(guān)政策、規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全省文化強(qiáng)省建設(shè)和文化體制改革工作;審查文化體制改革綜合性試點城市和單位的改革方案;組織實施文化產(chǎn)業(yè)項目的調(diào)研、論證和申報。

10. 負(fù)責(zé)落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策,推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理;指導(dǎo)有關(guān)部門做好網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)視聽、網(wǎng)絡(luò)出版等網(wǎng)絡(luò)文化領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)的規(guī)劃和實施工作;組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo),在職責(zé)范圍內(nèi)指導(dǎo)各地互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)部門開展工作。

11. 承辦省委交辦的其它事項。

二、宣傳部決算單位構(gòu)成

省委宣傳部部門決算包括宣傳部機(jī)關(guān)本級決算和省委講師團(tuán)事業(yè)單位決算。

1.宣傳部機(jī)關(guān)本級

2.省委講師團(tuán)

第二部分

省委宣傳部2015年度部門決算表

第三部分

省委宣傳部2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

省委宣傳部2015年收入總計9,251.38萬元,支出總計7,307萬元,與2014年相比,收入總計增長24.31%、支出總計增長8.61%。主要原因:網(wǎng)信辦由去年500萬增加到1000萬,網(wǎng)研中心由去年20萬增加到100萬,新增租用臨時辦公用房經(jīng)費(fèi)60.7萬,總計項目支出經(jīng)費(fèi)比2014年增長640.7萬元,同時根據(jù)國家規(guī)定增人增資,人員編制增加等,基本支出的決算也有所增加。

二、收入決算情況說明

省委宣傳部本年收入合計9,251.38萬元,其中:財政撥款收入6,630.35萬元,占71.67%;其他收入2,621.02萬元,占28.33%。

三、支出決算情況說明

省委宣傳部本年支出合計7,307萬元,其中:基本支出2,430.65萬元,占33.26%;項目支出4,876.35萬元, 占66.74%;無經(jīng)營支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

省委宣傳部2015年財政撥款收支總決算6,630.35萬元。與 2014年相比,財政撥款收入總計增加203萬元,增加了3.15%,支出總計降低了95萬元,下降1.41%。主要原因為財政撥款的增加多為項目預(yù)算增加以及公共預(yù)算財政撥款增加,而本年度或以前年度 預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,按有關(guān)規(guī)定需延續(xù)到下年度繼續(xù)使用的資金,包括財政撥款形成的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,同時三公經(jīng)費(fèi)的使用支出降低造成財政撥款支出決算下降。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

省委宣傳部2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6590.09萬元,支出決算為6572.61萬元,完成年初預(yù)算的99.73%。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1507.82萬元,占22.94%;住房保障(類)支出132.7萬元,占2.01%。

(一)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為3383.06萬元,支出決算為3382.38萬元,完成年初預(yù)算的99.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:全年其他一般公共服務(wù)支出全部支出,僅事業(yè)運(yùn)行結(jié)余0.69萬元。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為132.7萬元,支出決算為132.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

省委宣傳部2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2430.65萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2236.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)194.36萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

省委宣傳部2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為169.5萬元,支出決算為145.54萬元,完成預(yù)算的85.86%,主要原因:因公出國費(fèi)未支付完,2015年因公出國公務(wù)活動減少,2015年啟動車輛改革,公務(wù)用車購置下降,同時嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,從嚴(yán)控制公務(wù)接待。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比 2014 減少31.96萬元,減少的主要原因同上。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)10萬元,完成預(yù)算的50%,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)127.41萬元,完成預(yù)算的 96.15%,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置0輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.41萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:2015年度公務(wù)用車改革啟動,11月份單位按要求處置或封存公務(wù)用車,相應(yīng)減少了運(yùn)行費(fèi)支出。

決算數(shù)比 2014 年減少20萬元,下降15.7%,主要原因同上。

(三)公務(wù)接待費(fèi) 8.13萬元,完成預(yù)算的47.82%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2015年共接待28批次、160人次。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格貫徹中央“八項 規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待,國內(nèi)公務(wù)接待支出相應(yīng)減少。

決算數(shù)比2014年減少1.96萬元,下降 19.42%,主要原因同上。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

省委宣傳部2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為59萬元,支出決算為59萬元,完成年初預(yù)算的100%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

省委宣傳部2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2136.1萬元,比2014年減少11.7%,主要原因:認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)政府采購支出情況。

省委宣傳部2015年政府采購支出總額10萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2015年12月31日,省委宣傳部共有車輛10輛。其中,實物保障用車2輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急用車6輛,老干部用車1輛,無其他用車;宣傳部無價值200萬元以上大型設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指省委宣傳部用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展各項業(yè)務(wù)等活動的支出。

(一)行政運(yùn)行(項):是指為保障省委宣傳部行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項):是指省委宣傳部機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):是指為省委宣傳部機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

(四)事業(yè)運(yùn)行(項):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

點擊下載中共河南省委宣傳部2015年決算公開表:

http://www.na-co.com/attached/file/20161208/20161208074941_173.xls

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